2023年建筑施工企业个人年度工作总结,菁选2篇(2023年)
建筑施工企业的个人年度工作总结1 武清开发区西区工业区、北区一期基础设施工程从20XX年12月10日开工至此,已年满一年,抱着提高自己、改进工作方式的态度对我个人在这一年中的工作情况,做下总结。下面是小编为大家整理的2023年建筑施工企业个人年度工作总结,菁选2篇(2023年),供大家参考。
建筑施工企业的个人年度工作总结1
武清开发区西区工业区、北区一期基础设施工程从20XX年12月10日开工至此,已年满一年,抱着提高自己、改进工作方式的态度对我个人在这一年中的工作情况,做下总结。
我20XX年11月份回国,12月16日来到天津武清开发区基础设施总承包部做测量工作,总承包部下设5个施工工区和1个路面工区,因为这是我局的第一个总包项目,所以局领导和总包部领导都很重视,由于时间比较紧,为了让大家能够尽快的掌握项目情况,总承包部常务副总经理李总和王总决定执行早起例会制度,项目刚开始的前两个月,每天早上七点钟在宿舍区的小会议室开碰头会,每个人对自己负责的工作列计划,做总结,效果立竿见影,让大家在有限的时间内掌握了项目的总体实施情况。
在这个项目上,测量归属质量安全部,我和王队负责测量工作,购置测量仪器,进行仪器的操作培训,制定测量工作管理制度,在现场布设控制点,及时和业主监理联系,更加深入的领会工程意图。在此,大体说一下个人对总包项目初期测量工作的一些心得,作抛砖引玉之用。
首先,做好自己的本职工作。主要是选择适合项目生产的测量仪器,配备具有实际操作和良好管理沟通能力的测量人员,充分熟悉图纸和现场实际情况,领会设计意图。有相应的测量规范,及早和业主联系,做好控制点和水准点的交接工作,校对分析控制点和水准点的精度,现场查看位置分布,依据设计图纸,结合现场情况做好施工现场首级控制点和水准点的布设赋值等测量工作。
第二,为了规范今后工区的测量工作,根据项目实际情况制订测量工作管理制度。做好工区的人员仪器台账,台账内容包括测量人员和测量仪器的基本信息,测量仪器的检定日期等,保证测量仪器的正常使用。依据天津市政管理用表,规范出日常测量表格,如“道路工程高程测量记录表”、“测量复核记录表”等。由于工区项目部进场稍晚,测量队及早和各工区测量负责人碰头,用会议的形式传达项目测量工作安排和注意事项,在现场进行交接桩,并有据可查。解决工区测量负责人提出的问题,为项目的顺利实施,打下坚实的基础。
第三,要求工区项目部按进度计划尽快的做好自己的测量工作,对他们的加密控制网进行校核,日常放样和施工质量进行抽查,最大限度的避免出现质量问题。
由于前期测量工作做的踏实,所以在工区项目部进入施工现场之后,各工区测量工作能够有条不紊的进行,施工生产也能顺利有序的开展。工作中,不断的发现问题,解决问题,将测量工作体系日趋完善,得到项目公司和总包部领导的认可。
当然,这其中也有我的不足,因为基础设施工程场地范围大,单位工程多,所以有些细节问题了解的不够细致,一些数据记的不够牢,有些问题还需要现查图纸来解决,还有要求工区测量组提交测量资料的时候,个别没有规定统一的格式,造成交上来的资料参差不齐,不利于查阅和存档。电脑存的东西多,归类不太合理,需要资料时查找起来比较费时间等等,类似这些方面的欠缺,今后我会注意避免。在测量工作步入正轨之后,积极响应公司导师带徒管理办法,我一边负责测量工作,一边师从总包部质量安全部孙主任,学习现场施工质量和安全管理,施工质量不是我的专业,虽说之前接触了现场施工,但是对这些还是不够熟悉,在孙主任的指导下,我开始学习项目施工组织设计,查阅施工技术规范,努力学习市政工程质量验收标准,遇到现场问题,及时请教孙主任和其他专业能力强的领导或同事,用施工组织设计和施工技术规范来结合现场实际情况,慢慢的,对现场的施工特点和一些专有的施工名词、术语规范有了基本的了解,在王助理和其他领导同事的帮助下,几个月下来,对现场的施工工序和工序质量控制有了比较深入的了解和认识,现场施工和质量业务水*有了长足的进展,同时也积累了一些工作技巧和经验。
在孙主任的帮助下,利用业余时间比较系统的学习了《建设工程安全生产技术》等安全类书籍,并于今年9月份拿到了天津市专职安全生产管理人员C类安全证,孙主任在现场言传身教,使我的安全生产知识和现场紧密的结合起来,不但更进一步的领会到了安全生产的重要性,更重要的是怎么在日常生产中去贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方针,在现场检查发现安全事故隐患,及早处理,保证安全生产。在质量安全部和其他部门的共同努力下,武清开发区西区工业区北区一期基础设施工程质量优良,未发生任何安全事故,总承包部被公司评为“安全月先进单位”。
在紧张的工作之余,为了提高自己的业务水*,把工作做的更好,也为了以后的发展,我挤出业余时间给自己充充电。这个项目我们做的`是市政工程,所以我就报了全国二级建造师职业资格考试,学习市政公用工程专业,虽然没能全部通过考试,可是自己增长了知识,对工作的开展大有裨益。
各项工作顺利开展的同时,我也认识到自己还有很多不足之处,现场处理问题的能力还有待提高,处理施工过程中专业问题的水*不足,个人能力还有待提高等。
在过去的20XX年中我认真要求自己,提高自己业务水*,在工作上在兢兢业业,取得了一定的进步,也得到了领导的信任和支持,但也发现了自己的一些不足,我想在以后的工作中我一定会扬长避短,弥补不足,全面做好自己的工作,为公司发展做出自己的贡献。
建筑施工企业的个人年度工作总结2
近年来,合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的“一号工程”。随着企业发展方式的转变,内部审计已成为企业的“免疫系统”,从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计。
合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上,根据企业生产经营特点,建立科学的内部审计指标体系。审计部门根据企业生产经营的关键控制点和阶段性工作重点,有针对性地提出审计任务和工作计划建议,由审计、财务、营销、纪检监察等部门参加的审计工作联席会议,定期通报审计管理工作的进展和审计成果运用情况,研究解决审计工作中面临的困难,对审计成果的建设性、适用性进行评价。通过有效的指标审计评价,调动和激发一线管理人员的工作积极性和主动性,从而实现企业整体的经营目标。
合肥供电公司还围绕提升企业风险管理能力开展审计工作。通过制定和完善审计制度,进一步保障内部审计对企业经营管理进行监督和评价的权力和职责,开展以风险为导向的审计计划体系管理。通过风险评估和内控,优化资源配置,通过培育风险文化,营造良好的审计氛围。例如,针对合肥市电网建设加快、输变电工程量激增的现状,合肥供电公司加大工程审计力度,重点分析工程建设管理中的风险点,将内部审计关口逐步前移,以工程决算审计为核心,实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式,并打破审计区域限制,整合跨区域审计资源,将指标审计、全面审计、专项审计和任期审计有机结合、动态管理,全面消除了审计“盲区”。
一、加强过程管控提升内审质量
质量是审计工作的生命。合肥供电公司从制度、手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。
在管理标准化方面,合肥供电公司以制度建设为抓手,在审计管理、内部控制、风险管理、考核评估等方面,制定和完善了21项管理办法和实施方案,详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系,逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。
在信息化方面,随着企业erp系统上线运行,erp系统丰富的信息量和强大的信息分析功能可以大大助力审计工作。该公司审计人员积极学习erp流程操作、深化erp审计系统应用,着手开展erp环境下的项目审计工作。在此基础上,合肥供电公司筹建了内部审计信息系统,按照资产从属,自上而下梳理经济业务流程,收集机构变动、人事调整、文件制度、财务报表、经济活动分析报告等信息,通过系统设置,形成常态化、模式化的分析结论。这样,就能够在接受审计任务时,迅速提供相关支撑资料。在日常管理中,可以结合风险管理工作准确修正审计计划,并为管理决策提供系统化、多样化的辅助信息,大大提高了审计工作效能。为避免审计整改不到位、不彻底,以及被审计单位之间形成“整改信息孤岛”等问题,合肥供电公司实施了审计成果的集成管理。审计部门将近年来检查发现的问题和整改情况按单位建档,作为审计档案资料库的组成部分,输入审计信息数据库。同时,还建立信息综合反馈制度,对历年审计提出的意见和建议的整改进展、措施落实、整改成效、建议采纳等情况进行定期监控和报告。对近年来检查发现的问题和整改情况进行分析研究,发挥监审联动机制作用,加大入库信息的查办和整改力度,把握共性,突出典型,实现审计成果的常态化管理、研究型管理。
此外,合肥供电公司还按照审计成果运用考核评价办法和依法从严治企问责制度,将审计成果运用信息纳入年度绩效考核,与各部门和单位的主要负责人业绩责任考核挂钩。
通过增强内部审计规范化、信息化水*,加强成果应用,合肥供电公司审计项目的数量和质量逐年提高,内审效能明显提升。,该公司共完成财务、管理类审计17项、工程类审计379项,提出各类审计意见和建议120余条,促进企业增收节支1796。32万元,真正发挥了审计在企业经营管理中的增值作用。
二、创新管理手段实现持续发展
合肥供电公司通过创新审计方法和手段,建立和完善审计人才储备机制、项目后评估机制、工作成果转化机制和创新培育机制,实现内部审计的可持续健康发展。
合肥供电公司主要负责人分管审计部,审计部门参与企业预算编制等经营管理工作,职能作用得到有效发挥。审计委员会职能分工和工作程序不断改进和完善。通过理顺管理体制,整合相关资源,建立规范、健全、顺畅、可持续的审计执行体系,使企业上下对内部审计重要性的认识和配合度进一步提高,内部审计氛围日益浓厚。
审计任务需求和人力资源不足的矛盾一直是合肥供电公司关注并致力解决的问题。该公司在审计成员网络的基础上扩大建立了管理专家库和审计人才库,通过导师带徒、项目主审竞聘、审计人员评价、吸收多专业类类型的审计人员、对县级公司项目主审开展项目督导等方式,开展了人才培育和储备工作,大大提升了审计人员的工作能力和项目质量。
另外,合肥供电公司还将评估确认结论应用到质量改进措施中,促进了高质量审计成果的涌现,并逐步推广到整个企业活动的质量自我评估中,对完善企业内部治理结构、防范经营风险具有重要意义。
合肥供电公司还特别重视将工作实践提炼转化为理论成果,通过编写审计案例和典型工作经验、撰写专题论文、开展课题研究等方式,推出了一系列理论成果。近年来,《依法治企环境下的审计成果管理》《对县公司审计项目实施审计督导》等11篇论文分获安徽省内部审计理论研讨和安徽省电力公司管理创新多个奖项。
此外,合肥供电公司还建立了创新培育机制,包括跨行业信息收集、针对具体问题开展“头脑风暴”、建立“大团队”等程序和方法。去年以来探索开展的风险自评估工作、erp环境下的多模块审计、在现场审计流程中引入作业指导书制度、多类型项目组合实施以及绩效审计等工作,均在创新培育机制下取得了一定的成效。
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