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2023年财务科职责24篇(精选文档)

发布时间:2023-10-17 08:10:07 来源:网友投稿

财务科职责第1.负责组织制定本院财会制度,并负责贯彻实施。2.组织编制年度财务预算计划,检查财务计划的落实。3.定期对财务收支及资本运作情况进行分析,确保预算平衡和医院经济运转正常。4.组织财会人下面是小编为大家整理的财务科职责24篇,供大家参考。

财务科职责24篇

财务科职责 第1篇

1.负责组织制定本院财会制度,并负责贯彻实施。

2.组织编制年度财务预算计划,检查财务计划的落实。

3.定期对财务收支及资本运作情况进行分析,确保预算平衡和医院经济运转正常。

4.组织财会人员做好会计核算工作,按时出帐、出报表,并有分析、有说明。掌握收支动态,挖掘增收节支潜力,及时揭露经营中存在的问题。

5.制定医院经营发展规划,对医院投资决策、经营活动进行财务分析和监督。

6.做好医院重大经济活动和资产运作的组织工作,达到经营目的。

7.组织清理债权、债务,防止拖欠呆帐,造成经济损失。

8.负责财产物资安全完整,进行监督检查,减少不良资产的发生,防止财产物资的浪费。

9.负责会计档案的管理和会计人员工作变动的监交工作。

10.完成领导交办的其他各项工作。

财务科职责 第2篇

1、按照《会计法》和有关财务法规、政策、制度的规定,负责领导本公司财务人员办理会计事项,进行会计核算,实行财务监督,正确分配企业收益,协调好各方面的经济关系,对管理的规范性和协调的有效性负责。

2、根据公司当年的生产、营销项目开发计划,编制预算计划,拟定资金筹措和使用方案,对预算计划的周密性、资金筹措的可行性、使用的合理性负责。

3、进行成本费用预算、控制、核算、考核和分析,督促本公司各部门降低消耗、节约费用、节支增收,对成本控制管理的有效性负责。

4、搞好公司年度经济核算和每月经济效益分析,为公司运行发展提供客观依据,包括客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性、配比性,及时准确地核算各项产品的单项成本与综合成本,对同行、同类成品成本的差异进行分析,为企业科学决策提供可靠依据,对分析的客观性、准确性、科学性负责。

5、坚持财经制度,执行财经纪律,制定费用报销制度、采购制度,严格审核发票报销,所有开支必须董事长签字才能支付,对支付的原则性负责。

6、完善出、入库、厂的财务流程,建立票证领用制度,组织监督、检查、落实帐帐相符、帐实相符、帐款相符,及时编制公司报表和各职能部门所需报表,对账务管理的规范性和原则性负责。

7、严格资金管理,督促出纳做好现金帐、银行帐,勤对账,且每月对资金进行清盘,对资金的安全负领导责任、监督责任。

8、参与本企业生产经营、项目投资的重大决策,审议重大经济合作、经济合同的方案,落实合同的签订工作,对审查的严密性、建议的原则性负责。

9、根据企业的发展状况,提出财务机构的设置方案,并经常监督、检查、考核财务岗位职责履行情况,对设置建议的合理性,监督检查的有效性负责。

10、及时完成公司领导交办的临时工作任务,对临时工作任务完成的及时向负责。

11、对工作区域和责任区的安全、卫生负责。

财务科职责 第3篇

1、在所长领导下,做好本所的财务管理工作。

2、负责本部门的财务督查和管理,努力使财务工作实现规范化管理。

3、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实;
对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。

4、按照《会计法》的有关规定,认真贯彻有关财经政策、法规、组织,维护财经纪律,组织会计人员的业务学习,不断提高业务素质。

5、遵守《会计人员职业道德》,适时组织财务人员进行业务学习,不断提高会计人员的业务水平,管理和监督各岗位财务人员履行职责,对财务人员进行考核。

6、组织编制、报送单位的部门预、年度决算。

7、督促按时清理债权、债务,防止拖欠,严格控制呆账,加强对报表的审查,做到及时、准确,并按时报送有关部门。

8、审核出纳提请的财政集中支付授权凭证及用款计划并上报省科技厅、财政厅;
对二级财务业务进行检查与指导;
对密码器的签发实行分级限额授权,以确保资金安全;

9、协助本所财产管理,建立建全财产管理、核算制度。

10、加强票据的日常管理,对票据的领取、使用、缴销、结存等情况进行专门登记,核对相关部门人员票据领用情况。

11、完成领导交付的其它工作。

财务科职责 第4篇

1、建立账套,负责编制财务报表,并按要求进行财务资料整理、分析、帐务、结算及会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐。

2、负责编制公司月度、季度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。

3、定期核算各部门、各项目部的收支账户,及时向部门领导汇报相关工作。

4、负责公司相关审计、税务咨询等事宜;

5、人事档案整理,学员系统正常维护;

5、完成领导交办的其它事项。

财务科职责 第5篇

一、根据医院成本制度与医院全成本核算方案,结合本单位的特点和需要拟定成本核算程序。根据医院成本支出的特点和成本管理的目标,确定各项成本归集方法、成本对象和成本中心、成本分摊的程序和方法。

二、加强成本管理的基础工作。会同有关部门建立标准成本、内部结算价格等制度,为正确计算医院成本提供可靠的依据。

三、按成本核算的内容、程序、方法,进行费用的归集、分配和考核。定期分析成本费用计划执行情况和成本升降原因,对照本单位历史资料和同行业的先进水平,提出降低成本费用的办法和加强管理的建议。

四、开展科室经济核算。根据本单位的实际情况,在成本核算的基础上,拟定科室经济核算的范围及方法,并将成本核算结果作为对科室进行考核、评价和奖惩的因素之一。

财务科职责 第6篇

市场费用OA,CAPEX付款申请审核、入账,付款安排,发票追踪。

市场费支出项目审核,费用预提,结转。

市场费进项税认证、核对、入账。

市场部财务入账明细对账。

开店费,特许权使用费收支比例核对,确认。

特许权使用费付款计算和代扣代缴税金计算,应付计提入账。

特许权使用费OA付款申请提交,付款进度追踪。

门店工程项目OA,CAPEX付款申请审核,入账,付款安排,发票追踪。

财务科职责 第7篇

岗位目的:

根据相关规章制度,全面主持财务科各项工作,确保站财务工作合法、高效进行,为站提供真实可靠的财务信息。

工作职责:

1、依据站年度经营计划,拟订相应财务预算,合理分配调度资金,指导、检查各部门成本管理工作。

2、审核相关费用支出凭证、报销单的合理、合法性,杜绝非法经济行为发生。

3、负责站经济统计工作,掌握各种资产的变动及数量情况,定期做好各种物资的清理、盘存,建立健全固定资产台帐。

4、组织财务分析,考核财务计划执行情况与资金使用效果,为站领导决策提供真实可靠财务信息和合理建议。

5、参与主要经济合同的洽谈、审核,并监督经济合同的履行。

工作要求:

1、确保站内各财务活动依法进行。

2、及时掌握站属各单位成本管理工作执行情况,最大限度节约成本。

3、确保站预算、分解科学合理,账目真实、准确。

4、确保各部门费用报销真实、准确、及时。

5、定期组织固定资产盘点,确保固定资产设备明细帐目真实、准确。

财务科职责 第8篇

1、准确及时完成公司各项收入、往来、费用及其他相关财务科目核算工作。

2、负责各项费用支付单据的审核及账务处理。

3、负责纳税申报、工商年检、统计等申报工作。

4、负责工资发放、社保计提工作。

5、负责公司内部管理报表的编制工作。

6、负责公司固定资产的管理工作。

7、营业证、食品证的申请。

8、完成领导交办的其他工作。

财务科职责 第9篇

1、制定、参与或协助经营层执行相关的政策和制度;

2、负责部门的日常管理工作及部门员工的管理、指导、培训及评估;

3、指导并协调分公司财务稽核、审计、会计的工作并监督其执行;

4、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,制定年度、季度财务计划;

5、向公司经营层提供各项财务报告和必要的财务分析;

6、负责组织公司的成本管理工作;

7、进行总公司及分公司成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。

财务科职责 第10篇

一、负责组织贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和企业财务制度以及财经纪律,建立、健全财务管理的各项制度,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

二、负责做好资金管理,正确合理调度资金,提高资金使用效率,保证日常合理开支需要的供给。

三、负责与财政、税务、金融部门的联系,及时掌握国家出台的财政、税务等相关制度。

四、参与经济合同的审查和价格的制定,维护企业的利益。对经济合同、协议有权进行审查,对违反国家制度、有损企业利益的行为,有权拒绝执行。

五、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断地提高管理水平。

六、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记账凭证的稽核,组织会计报表的编审工作,确保财务结算的正确、及时和真实,为上级提供可靠的"经营管理资料。

七、加强对固定资产和流动资产的管理,定期组织对本矿固定资产和流动资产的清查、盘点。

八、负责本部门员工业务培训工作,使下属员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

九、定期组织所属部门员工学习有关国家财经政策、法规、财经纪律和财会制度,不断地提高员工的思想素质和业务工作能力。

十、积极配合其他部门开展的各项工作,并及时完成矿领导交给的其他工作。

财务科职责 第11篇

1.进行公司收入支出及成本等财务核算,对公司的经营活动,往来款项,财务物资如实进行全面记录,放映,监督。

2.现金及银行的收付处理,制作现金流量表,银行对账,单据审核,开具与发票保管。

3.员工工资的核算发放。

4.接受银行,税务,审计等部门的检查,监督。及时准确提供资料。与各方保持良好的沟通协调。

5.每月报税,记账,做利润3表。

6.完成领导交待的其他工作任务。

财务科职责 第12篇

1、负责公司整体财务基础管理工作,推进财务核算制度的编制和落实,负责组织财务核算和整体财务报告出具,进行财务人才梯队建设。为公司经营状况、成果提供准确的信息,为管理层决策提供财务视角的有益建议。

2、负责建立科学、系统、高效、健全的财务管理体系(会计核算、内控、预算、资金、成本控制、税负筹划),及不断优化;

3、向上级主管回报公司经营状况、经营成果、财务收支计划的具体情况,为公司管理层提供财务分析及决策依据;

4、组织财务报表及财务预决算的编制工作,为公司决策提供及时有效的财务分析;

5、根据公司战略规划,疏通融资渠道,维护融资关系,满足经营流动资金需求。

财务科职责 第13篇

一、在财务科科长领导下,主要负责财产物资管理及其数量、金额核算工作。

二、核算内容要合理、合法、财产物资核算科目的设置要符合会计制度,不得随意设置。

三、正确填制出入库凭证,其数量、金额内容要与原始凭证的内容完全相符。

四、财务处理要及时,核算要准确,要及时,登记帐簿,做到日清月结,数字准确无误。

五、一切物资的进出、消耗、转移都应及时准确,并有完备的验收手续,计价方法应符合记帐要求。

六、物资帐要和保管定期核对,做到帐、卡、物相符。

七、每月同财务科核对财产物资帐,并及时报送财产物资出入库及消耗报表。

财务科职责 第14篇

制定、完善公司法务管理体系,组织实施有关工作计划,防范企业法律风险

起草或审核各类合同及法律文件,相关法律法规符合性审查与评估

为公司经营管理活动提供相关法律咨询意见,提出建议或解决方案

协助处理各类诉讼事务,积极维护公司利益

协助办理公司设立、变更申请及相关事宜

开展各项合规活动,包括对公司新进人员及相关业务人员进行法务相关教育培训

配合集团法务的各项工作

做好领导交代的法务相关工作

财务科职责 第15篇

1、公司日常财务核算,审核记账凭证进行会计处理,做到账务真实、内容完整、账务相符,负责编制登记各类明细账、总账、负责月末结账。

2、京东、天猫等各合作电商平台核对往来账务。

3、对采购和库存进行监督管控。

4、申报税、退税协调处理工作。

5、按月、按季、按年编制会计月表、季报、年报,编制与申报相关报表附表和附注。

8、统筹公司内部控制工作,提供必要的财务分析,并提出改善意见

9、负责公司货品的盘点和报表分析;

10、完成数据统计分析工作;的编制。

财务科职责 第16篇

1、遵守国家财经制度,维护财经纪律,抵制不合理的开支。

2、依据国家财经政策、法规和上级主管部门财务制度、规定,组织制定学校内部财务规章,并负责贯彻实施。

3、负责监督、指导全校各项财务制度执行情况,做好基层财务往来工作。

4、组织年度财务预、决算和会计报表的编制,定期检查执行情况,向学校提出调整预算意见。

5、掌握各科室、部门年度财务计划执行情况,定期向主管领导汇报财务运行状况,负责各项经费的日常划拨和使用监督。

6、负责财务报表的审核及分析,根据资金周转现状,提出改进建议。

7、加强和改进学校财务管理工作,努力提高财务管理水平和管理效益。

8、负责各类记帐凭证的汇总和总帐登记业务,及时整理归档。

9、完成领导交办的有关工作。

财务科职责 第17篇

1、贯彻执行国家的法律、法规,执行集团公司的文件、制度和办法。接受项目经理部、财务科长领导。

2、负责办理现金收付款和银行结算业务,严格遵循现金管理规定和银行结算纪律,保障货币资金安全。

3、登记、打印现金、银行日记账,定期盘点库存现金余额,核对银行对账单,做到日清月结,账实相符,确保库存现金不超规定限额。

4、保管库存现金、有关印鉴、有价证券、空白票据,建立健全支票领用登记制度、商业汇票辅助登记簿、各作业队账户存款旬报制度,随时掌握、汇报货币资金动态变化情况。

5、负责项目经理部工资的计算、发放、分摊,扣缴各项应扣款项,汇总、计提、上缴、划拨各类工资附加费(含统筹退休金、基本养老金、企业储蓄养老金、住房公积金、工伤基金、失业保险金、政工经费等),如实进行劳动工资统计,按时上报劳资统计报表。

6、负责项目经理部各类奖金、工资单的签认审查,差旅交通费的审查报销。

7、负责分管业务各类凭证的粘贴。

8、整理装订现金银行凭证及现金、银行日记账,协助搞好会计档案的整理归档工作。

9、负责财产物资(固定资产、小型机具、周转材料、物资采购、库存物资、在途材料、低值易耗品)账务的管理、核算、分析,建立健全有关台账、卡片,参与各类财务清查,确保账、卡、物相符。

10、负责间接费、期间费用的核算、分析(资产损益除外)科技发展经费的计提使用。

12、负责分管业务各类凭证的形成,账簿、报表的装订、保管、归档并按规负责编制资产负债表、国有资产监管报表及有关附表和财务情况说明定要求做好移交。

13、负责项目经理部会计基础工作、会计人员档案及有关证照的审查、汇总和发放,计算机的应用和日常管理。

14、按时完成领导交办的其它工作。

财务科职责 第18篇

编制、审核各类原始凭证,根据审核无误的原始凭证编制记账凭证;

月末结账,按时编制各种会计报表,做到数字真实,计算准确,内容完整,说明清楚,报送及时;

监督公司财务运作情况,及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据,做到账款、票据数目清楚;

每月按时纳税申报。做好企业与税务部门的对接工作,加强学习,掌握政策。

负责发票的购买、开具、核销与管理,认真保管发票;

负责月末整理装订凭证,安全、完整保管财务资料及会计档案;

完成上级分派的其他相关工作任务。

财务科职责 第19篇

在院长的领导下,全面负责医院财务管理和会计核算工作。

根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求,负责制定和完善本科室内部财务会计制度及与工作相关的各项工作制度、规章、管理办法,具体实施并经常监督检查,保障制度落实。

组织编制本科室的财务计划、预算并组织实施,根据本科室的发展规划和业务工作计划,及上级下达的控制指标,按年编制各类财务计划、预算,认真组织实施并按有关规定和权限加强管理。

根据医院经营计划,编制、执行医院预算并考核预算执行情况,及时跟进完成情况进行考核及预算调整。

负责组织医院的会计核算和所有款项的收付工作,对原始凭证、会计凭证的审核、登帐工作。

负责审核会计报告,审核对外提供的会计资料和会计报表,保证会计信息真实完整。

负责医院的各类资产管理工作,主要包括固定资产管理和债权债务管理。

负责定期和不定期的进行专题和综合财务分析,撰写财务分析报告,支持医院相关决策,同时为领导的决策提供参考依据。

根据医院发展和财务状况,组织制订资金需求计划,并负责所需资金的筹措,并合理调配资金、有效使用资金。

负责核算医院各种收费价格标准,并监督实施。

负责强化医院的财务成本控制,组织收集整理医院的成本费用数据和信息,进行分析,组织相关人员制定医院的成本费用控制标准,并以控制标准为依据,对各科室的日常成本费用支出进行控制监督。

负责组织对医院的成本费用发生情况进行总结分析,撰写分析报告,定期提供给相关领导,为医院的决策提供支持。

组织对医院的收入情况进行分析,为医院业务发展和调整提供依据。

加强财务监督工作,对医院各经济活动部门定期或不定期进行检查和业务指导,对重大合同的财务评价和审核提出建议。

组织、领导、审阅和检查本科室掌握的各类文件、资料、记录的保管和定期归档

负责科室内人员选拔、调配、工作安排、业务培训,,做好本科室员工考核、奖惩及绩效奖金的分配。

负责本科室所需物资和办公用品的申领的审批工作。

负责协调本科室与院内其他科室、外界相关单位的信息沟通和联络。

指导下属制订阶段性工作计划,监督执行,对其日常工作给予指导。

负责本科室内经费预算制订和使用,各类财务开支审批,对本科室所使用资产的管理、维护和保养。

完成上级交办的其他工作。

财务科职责 第20篇

一、负责组织贯彻执行《会计法》、《企业会计准则》等法律、法规和企业财务制度以及财经纪律,建立、健全财务管理的各项制度,严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

二、负责做好资金管理,正确合理调度资金,提高资金使用效率,保证日常合理开支需要的供给。

三、负责与财政、税务、金融部门的联系,及时掌握国家出台的财政、税务等相关制度。

四、参与经济合同的审查和价格的制定,维护企业的利益。对经济合同、协议有权进行审查,对违反国家制度、有损企业利益的行为,有权拒绝执行。

五、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出建议,促进企业不断地提高管理水平。

六、严格按照财务管理制度的要求,认真做好记账凭证的稽核,组织会计报表的编审工作,确保财务结算的正确、及时和真实,为上级提供可靠的经营管理资料。

七、加强对固定资产和流动资产的管理,定期组织对本矿固定资产和流动资产的清查、盘点。

八、负责本部门员工业务培训工作,使下属员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度,能独立工作,并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

九、定期组织所属部门员工学习有关国家财经政策、法规、财经纪律和财会制度,不断地提高员工的思想素质和业务工作能力。

十、积极配合其他部门开展的各项工作,并及时完成矿领导交给的其他工作。

财务科职责 第21篇

1、熟悉网银业务,会计凭证制作;

2、负责公司日常的费用报销;

3、按照公司财务制度及流程,审核公司内部凭证及其原始单据;

4、负责公司的会计凭证帐薄报表等会计资料定期收集审查装订成册归档;

5、管理及开具发票,公司税费的计算及各项纳税申报统计申报工商申报等;

6、统筹项目公司月度结账,与业务部门沟通并制定结账时间表,监督复核财务其他分支结账活动确保财务报表按时出具;

7、往来帐应收应付款的管理;

8、完成领导安排的其他工作。

财务科职责 第22篇

1、协助财务经理进行企业税务的监督和管理工作。

2、协助财务经理制定企业的税务工作计划,制定税务筹划工作计划。

3、指导本部门员工完成公司的税务工作,督促税务人员完成相关的纳税申报,税款缴纳工作。

4、协助事务所审计人员进行相关的审计工作。

5、审核并上报相关税务报表,编写税务报告,制作税务文件。

6、处理相关税务方面的工作,为企业相关部门提供税务咨询及解决方案。

7、研究最新税务政策,向经理提供相关税务管理建议。

8、负责监督公司有关国家税法、法规以及公司财务制度的执行情况。

9、保持与税务部门良好的关系。

10、负责部门人员的税务相关业务培训工作。

11、经理安排的其他工作。

财务科职责 第23篇

1.在分管主任的领导下,主管全处的财务工作,提出建议,当好管家。

2.组织科室人员的政治、业务学习,提高全科人员的政治素质和业务水平。

3.熟悉和掌握国家各项财政法规和财务制度,制定本单位的年度财会、物资管理计划,并组织实施。

4.增收节支,精打细算。做好日清月结,完成各类统计报表。

5.负责全体工作人员的劳保用品的发放,办公用品的购买管理。

6.协调好其他科室的工作及完成领导交办的其他工作。

财务科职责 第24篇

一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法,遵守公司的各项规章制度

二、熟悉公司在榆林区域的经营活动,定期开展经营活动分析。

三、协助科长对公司榆林区域各类费用支出票据的审核工作。

四、组织财务人员搞好会计核算工作。

五、负责财务会计档案的`管理工作。

六、完成领导交办的其它工作

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